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化验室分析岗位隐患排查清单 化工行业 开展安全标准化自评的相关文件资料包括哪些

时间:2024-07-26 作者: 小编 阅读量: 3 栏目名: 实验室仪器

3.6变更1、变更管理制度;2、变更管理记录;3、变更的风险分析记录;4、变更风险的控制措施;5、变更实施验收报告。

在本公司双重预防体系建设中的职责是什么(化验室)

对本部门存在的风险点进行辨识、分析评价,并及时开展岗位级、部门级的隐患排查。交通、工贸、建筑施工类的双重预防体系建设全套资料我都有,全部是经过评估过关的。相互交流学习。

化工行业 开展安全标准化自评的相关文件资料包括哪些

A1 法律、法规和标准
1.1法律、法规和标准的识别和获取
1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3、定期更新记录;
4、文件发放记录;
5、培训记录、告知书、宣传材料。
1.2法律、法规和标准符合性评价
1、符合性评价报告、记录;
2、不符合项整改记录。

A2机构和职责
2.1 方针目标
1、安全生产方针,年度安全生产目标;
2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;
3、各级组织的安全生产目标责任书;
4、各级组织年度安全生产工作计划;
5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
2.2负责人
1、安全生产责任制;
2、查企业安全生产标准化实施方案;
3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
4、安全文化建设计划或方案;
5、安全文化体系有关文件(二级企业应初步形成安全文化体系,一级企业有效运行安全文化体系);
6、主要负责人安全承诺书;
7、资源配备文件及使用记录;
8、查安委会会议记录或纪要;
9、安全生产工作汇报资料;
10、领导干部带班制度;
11、领导干部带班记录及考核记录。
2.3职责
1、安全生产责任制文件及内容(包括安委会和管理部门的安全职责);
2、安全生产责任制(包括各级管理人员和从业人员的安全职责);
3、安全生产责任制考核制度;
4、考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况;
5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
2.4组织机构
1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件;
2、注册安全工程师配备或委托文件;
3、安全生产管理人员的学历、工作经历;
4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同);
5、管理部门设置文件;
6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件;
7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
2.5安全生产投入
1、安全生产费用管理制度;
2、安全生产费用管理制度;
3、安全生产费用台帐;
4、企业为从业人员交纳保险凭证;
5、风险抵押金或安全责任保险考核记录。

A3风险管理
3.1 范围与评价方法
1、风险评价管理制度(各部门和有关人员的职责与任务);
2、风险评价记录;
3、选用的风险评价方法;
4、风险管理制度;
5、风险评价准则和相关取值标准的内容。
3.2 风险评价
1、作业活动清单;
2、设备、设施清单;
3、风险评价报告;
4、各级机构组织开展风险评价的有关文件;
5、风险分析记录;
6、风险评价报告;
7、风险评价有关会议记录或纪要;
8、重大风险清单;
9、风险控制措施;
10、风险管理培训教育计划;
11、风险管理培训教育记录。
3.4 隐患排查与治理
1、隐患治理制度;
2、隐患治理台账;
3、隐患治理记录;
4、重大隐患治理工作“五到位”落实情况;
5、重大隐患项目档案;
6、重大事故隐患的防范措施;
7、书面报告;
8、重大事故隐患的防范措施;
9、隐患整改计划;
10、本要素涉及的文件;
11、安全生产预警预报体系有关文件。
3.5 重大危险源
1、重大危险源管理制度的建立和执行情况;
2、安全评价报告或安全评估报告;
3、重大危险源档案;
4、安全监控报警设施台账;
5、重大危险源定期评估制;
6、定期安全评估报告;
7、重大危险源的设备、设施定期检查记录;
8、设备、设施的检验报告或检验合格证;
9、重大危险源应急救援预案;
10、重大危险源应急预案演练记录;
11、应急救援器材台账;
12、重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告备案资料;
13、重大危险源安全评估报告;
14、重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。
3.6 变更
1、变更管理制度;
2、变更管理记录;
3、变更的风险分析记录;
4、变更风险的控制措施;
5、变更实施验收报告。
3.7 风险信息更新
1、风险评价记录或报告;
2、作业许可证;
3、风险评价报告、记录;
4、年度评审或检查报告,或者评审记录;
5、风险评价报告、记录。
3.8 供应商
1、供应商管理制度;
2、合格供应商名录、档案;
3、供应商选用、续用、评价记录;
4、与采购有关的风险信息。

A4 管理制度
4.1 安全生产规章制度
1、适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单;
2、企业安全生产规章制度签发文件;
3、文件发放记录。
4.2 操作规程
1、岗位操作规程;
2、文件发放记录;
3、操作规程签发文件;
4、新项目的操作规程。
4.3 修订
1、管理制度评审和修订制度;
2、安全生产规章制度、操作规程;
3、评审和修订记录;
4、评审、修订记录;
5、安全生产规章制度和操作规程;
6、发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件;
7、发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。

A5 培训教育
5.1 培训教育管理
1、安全培训、教育制度;
2、安全培训、教育需求记录;
3、安全培训教育计划;
4、安全培训、教育记录;
5、安全生产费用台账或资金计划;
6、培训教育计划和记录;
7、从业人员安全培训教育档案;
8、安全培训教育计划;
9、变更记录;
10、培训教育效果评价记录;
11、安全培训教育制度;
12、安全培训教育计划;
13、安全培训教育记录、档案。
5.2 从业人员岗位标准
1、载明企业从业人员岗位标准的文件;
2、从业人员招聘资料、员工台账、档案;
5.3 管理人员培训
1、安全资格证书及培训档案;
2、安全培训教育档案。
5.4 从业人员培训教育
1、培训教育记录、档案;
2、从业人员安全培训教育档案、考核合格证明;
3、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;
4、特种作业操作证;
5、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划;
6、从业资格证;
7、管理台账;
8、培训记录、培训内容、考核内容。
5.5 其他人员培训教育
1、从业人员安全培训教育档案;
2、外来参观、学习等人员培训记录;
3、厂级承包商安全培训教育记录;
4、基层单位承包商安全培训教育记录。
5.6日常安全教育
1、安全活动计划;
2、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录;
3、查班组安全活动记录;
4、部门安全活动记录;
5、安全活动记录;
6、月度安全活动计划。

A6生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设
1、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等;
2、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;
3、安全设施设计审查资料;
4、建设项目设立安全评价报告;
5、建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等);
6、建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等);
7、设计、施工、监理单位的相关资质;
8、施工现场安全检查记录;
9、变更资料,包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件;
10、变更风险分析记录;
11、安全评价报告和审查报告等;
12、工艺设计文件;
13、新工艺小试、中试、工业化试验的报告。
6.2 安全设施
1、安全设施管理台账;
2、安全设施管理制度;
3、安全设施维护保养检查记录;
4、设备检维修计划;
5、安全设施检维修记录;
6、安全设施拆除、停用资料;
7、监视和测量设备管理制度;
8、监视和测量设备台账;
9、监视和测量设备检验报告;
10、校验和维护记录。
6.3 特种设备
1、特种设备管理制度;
2、特种设备台账和定期检验报告;
3、特种设备台账和档案;
4、特种设备维护保养记录;
5、校验报告、检修记录;
6、特种设备档案;
7、定期检验申请资料;
8、特种设备档案和事故隐患台账;
9、报废的特种设备注销手续。
6.4 工艺安全
1、员工培训记录;
2、压力容器和压力管道及安全附件检验报告;
3、安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
4、紧急停车系统分布图及维护记录;
5、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;
6、各类动设备,包括备用设备维护保养记录等;
7、工艺控制流程图及自动化控制资料;
8、风险评价记录;
9、岗位操作规程;
10、涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析(HAZOP)记录、报告;
11、定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析的记录、报告;
12、生产装置开车前安全条件确认检查表;
13、系统气密、置换及动设备空试记录;
14、装置开车方案;
15、操作规程和应急预案;
16、操作人员培训记录;
17、开车前隐患排查与整改记录;
18、停车方案;
19、停车操作记录;
20、操作记录;
21、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;
22、排空系统及火炬管理情况;
23、工艺操作记录及交接班记录。
6.5关键装置及重点部位
1、关键装置、重点部位管理制度;
2、关键装置、重点部位台账;
3、监督指导有关记录;
4、联系点活动记录;
5、关键装置、重点部位管理制度;
6、关键装置、重点部位档案;
7、关键装置、重点部位的监督检查记录;
8、关键装置、重点部位应急预案;
9、应急预案演练记录。
6.6检维修
1、设备检维修管理制度;
2、检维修记录;
3、年度综合检维修计划;
4、检维修风险分析记录;
5、检维修方案;
6、工艺、设备设施交付检维修手续;
7、检维修人员安全培训教育记录;
8、相应作业许可证及安全控制措施;
9、对检维修作业现场进行安全检查的记录;
10、检维修交付生产手续等。
6.7 拆除和报废
1、生产设施拆除和报废管理制度;
2、设施拆除和报废审批手续;
3、拆除作业风险分析记录;
4、拆除计划或拆除方案;
5、设施拆除交接手续;
6、分析、验收合格证明。

A7作业安全
7.1 作业许可
1、危险性作业安全管理制度或操作规程;
2、作业许可证。
7.2 警示标志
1、安全标志一览表,载明每个安全标志使用的场所;
2、警示标志和告知牌管理台账;
3、职业危害因素检测记录。
7.3 作业环节
1、承包商之间的安全生产协议;
2、检查记录;
3、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定;
4、机动车辆进入生产装置区、罐区手续;
5、动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。
7.4 承包商
1、承包商管理制度;
2、承包商管理档案、监督检查记录;
3、安全协议书;
4、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。

A8职业健康
8.1 职业危害项目申报
1、职业病危害因素识别记录;
2、职业病危害因素申报表及批复资料。
8.2 作业场所职业危害管理
1、职业危害防治计划和实施方案;
2、职业卫生档案;
3、从业人员健康监护档案;
4、职业卫生档案;
5、检查记录;
6、职业危害监测制度;
7、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划;
8、健康查体报告;
9、作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。
8.3 劳动防护用品
1、个体防护用品台账;
2、职业卫生防护设施台账;
3、个体防护用品台账。

A9 危险化学品管理
9.1 危险化学品档案
1、化学品普查表;
2、危险化学品档案。
9.2 化学品分类
1、化学品鉴别分类报告;
2、化验室化学试剂分类清单。
9.3 化学品安全技术说明书和安全标签
1、“一书一签”;
2、采购的危险化学品名录;
3、采购的危险化学品中文“一书一签”。
9.4 化学事故应急咨询服务电话
1、“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。
9.5 危险化学品登记
1、危险化学品登记证及资料。
9.6 危害告知
1、劳动合同及宣传、培训教育记录。
9.7 储存和运输
1、危险化学品安全管理制度;
2、危险化学品出入库记录;
3、检查记录;
4、巡线记录;
5、剧毒化学品安全管理制度;
6、剧毒化学品收发台账;
7、剧毒化学品备案资料;
8、危险化学品运输、装卸安全管理制度;
9、装车前后安全检查记录;
10、危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;
11、备案文件。

A10事故与应急
10.1 应急指挥与救援系统
1、应急救援预案。
10.2 应急救援设施
1、应急救援器材台账;
2、消防设施、器材台账;
3、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录;
4、防护救护器材管理台账;
5、防护救护器材检查维护记录。
10.3 应急救援预案与演练
1、应急救援预案培训记录;
2、应急救援预案演练评价报告;
3、应急救援预案评审修订规定;
4、应急救援预案评审记录;
5、应急救援预案备案回执;
6、应急协作单位收到预案的回执。
10.4 抢险与救护
1、应急预案;
2、事故台账和调查报告;
3、事故或事件后,对预案评审的报告;
4、事故调查报告。
10.5 事故报告
1、事故管理制度。
10.6 事故调查
1、事故管理规定;
2、事故管理台账;
3、事故档案;
4、已发生事件的调查处理报告。

A11检查与自评
11.1 安全检查
1、安全检查管理制度;
2、安全检查计划;
3、各种安全检查表;
4、安全检查表应用培训记录;
5、检查表评审修订记录。
11.2 安全检查形式与内容
1、安全检查台账;
2、检查考核记录;
3、各种安全检查记录。
11.3 整改
1、检查问题整改记录;
2、检查记录。
11.4 自评
1、安全标准化自评管理制度;
2、开展自评的相关文件资料;
3、进一步完善的安全标准化工作的

隐患整改评价制度

事故隐患整改制度

  一、整改责任
  事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的原则,由存在事故隐患的单位组织整改,整改责任人为单位法定代表人。
  二、整改要求:
  (一)整改责任单位的主要领导人亲自抓整改,分管领导人靠上抓整改,工会组织督促协助、齐抓共管、协同配合,确保事故整改工作取得实效。
  (二)整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求,对事故隐患认真整改,并于规定的时限内,向局安委会报告整改情况。整改期限内,要采取有效的防范措施,进行专人监控,明确责任,坚决杜绝各类事故的发生。
  (三)整改工作结束后,整改单位要按要求写出验收报告,由局安委会组织检查验收。检查验收合格的,整改单位向局安委会报告全部整改资料。
  (四)整改措施不到位,检查验收不合格,事故隐患未消除的停止其运营和操作使用,由局安委会下达停止工作通知。整改合格后由单位向局安委会申请检验验收,检查验收合格的可恢复运营,仍不合格的取消其运营资格。
  三、整改资金的筹措
  整改资金原则上由存在事故隐患的单位自筹,确需资金补助的特殊隐患,经局安委会组织安委会成员、职能科室负责人及专家技术人员对隐患进行评比、分析、研究,形成结论报局安委会批准,从局安全专项资金中给予补助。复查、评估、分析等费用,由存在隐患的单位支付。
  四、事故隐患的档案管理
  整改责任单位要建立健全事故隐患档案,完善管理制度,做到专人负责,专人管理,及时准确,完整成套,长期保存。
  五、考核和奖惩
  对隐患整改实行年度考核,纳入安全管理评价和责任书考核。对落实责任,措施得力,整改及时,效果明显的单位和个人,经局安委会研究,作为年度安全管理评价、责任书完成的依据,对整改工作不力,措施不到位,未能达到安全整改要求的通报批评,记入年度安全管理评价和责任书考核档案。因整改责任不落实造成事故的给予必要的经济处罚,党纪政纪处分,情节严重者按行政责任追究制度追究有关责任人的责任。

  集团公司事故隐患排查整改管理制度

  1. 目的

  为强化集团公司安全生产管理,有效防范和遏制事故的发生,落实各类事故隐患检查、治理和上报的责任,为集团公司生产经营创造良好的安全环境,长期保持稳定的安全生产形势,依据有关法律法规制定本制度。

  2. 事故隐患定义和分类

  2.1 事故隐患的定义

  可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

  事故隐患的分类

  2.2 事故隐患的分类

  依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和劳动部颁发的《重大事故隐患管理规定》,结合集团公司生产经营的实际情况进行事故隐患的分类。

  事故隐患根据作业场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷,可能导致事故损失的程度分为四级:

  2.2.1特别重大事故隐患,是指可能造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故隐患;
  2.2.2重大事故隐患,是指可能造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故隐患;
  2.2.3较大事故,是指可能造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故隐患;
  2.2.4一般事故隐患,是指可能造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故隐患。

  3. 排查和治理

  3.1 事故隐患排查

  1、各单位要对本单位的各类事故隐患组织定期、不定期的排查,掌握隐患的存在、分布情况,分析产生隐患的原因。

  2、配合上级安全生产管理部门依据有关法律法规、标准对事故隐患进行检查。

  3.2 隐患排查的主要内容

  1、查各级各类人员安全责任的落实情况。

  2、查重大危险源、重要危险源和重点管理部位的控制情况,和应急措施的落实情况。

  3、查安全教育情况,落实安全教育、培训的效果。

  4、查设备设施符合国家有关法律法规、标准情况。

  5、按属地管理原则,查相关方的安全管理情况。

  6、查隐患整改资金的落实情况,和新建、改建、扩建项目“三同时”执行情况。

  3.3事故隐患的整改

  1、对可以立即整改的事故隐患,落实整改负责人和整改限期,并督促检查整改情况。

  2、对于需要较大投资的事故隐患整改项目,报上级领导和管理部门,并分三级:

  一是生产单位可以按正常渠道解决的事故隐患,立即落实整改;

  二是子公司可以解决的在子公司投资解决,并落实资金和实施责任人员;

  三是需要集团公司投资整改的项目报集团公司有关部门协调解决,在技改过程中给予考虑解决。

  3、对短时间内难以立即整改的事故隐患,单位应采取防范、监控措施,确保过渡期内的安全。

  4、对于查出的事故隐患按本制度4.0的要求做好记录和上报工作。

  4. 事故隐患上报

  4.1 各生产单位每月对所属生产经营现场、人员、设备设施进行排查,将查出的事故隐患按要求上给子公司行政事务部,各子公司汇总后,将附表于每月6日前上报给集团公司安全生产工作委员会办公室。

  4.2 事故隐患上报的主要内容

  1、事故隐患类别;按设备设施隐患、管理隐患、作业环境隐患,分为三类。

  2、事故隐患等级;按本制度2.2条事故隐患分类。

  3、影响范围和程度;可能造成的事故损失。

  4、整改措施;

  5、整改资金来源及其保障措施;

  6、整改目标。

  以上是两份资料,希望对您有所帮助!

安全隐患怎么写是100字

地震时除了建筑物损坏、倒塌伤人外
还有很多情况下是由于不注意排除安全隐患
导致地震时人员遭受伤害
因此
平时注意排查安全隐患
震时就可以减少不该发生的伤害
安全隐患排查
yin huan pai cha
室内篇
清理|
清理杂物,使房屋内、门口、走廊通道畅通,便于震后人员疏散撤离。
固定|
固定高大家具、冰箱等,防止地震时倾倒砸人。同时注意摆放位置,尽量放在即使倒下也不容易堵塞门口和疏散通道或容易伤人的地方,如睡床、座椅、沙发等位置。
稳固|
高大家具上方不要堆放笨重物品。柜中物品摆放要遵循“重在下、轻在上”的原则。这样即使地震时有物品掉落也不容易伤人。
门阀|
如有可能,尽可能为橱柜等安装门阀,以防地震时柜门打开掉落物品,特别是储放易碎品的橱柜。固定冰箱、微波炉等设备。
覆膜|
家中装修中若有大的玻璃门或玻璃隔断,最好贴覆薄膜,以免地震时破伤人。
系牢|
将灯具、挂钟等悬挂物取下或系牢,防止掉下伤人。
将卧床放在内墙(承重墙)附近,并尽量避开悬挂的灯具。
安全措施|
室内若有易燃、易爆或剧毒的化学物品,应采取安全措施,避免地震时泄漏、碰撞或互相发生化学反应而产生次生灾害。不是专业的实验室或储藏库,平常尽量不要在室内存放危险物品。
室外篇
一般认为地震时室外比较安全,但地震中即使室外也有许多不安全的因素。因此要注意排除这些安全隐患才能保证地震时室外人员的安全。
稳定性|
在比较狭窄的疏散通道两旁,检查有无不稳定的物体或容易掉落的物体(如孤立的烟囱、安装不牢固的空调室外机等)。
检查|
在空旷的场地或近处是否存在大的物料堆(如砖垛、原木垛等)。
危险空间|
在空旷场地内是否有未设置指示其位置和范围标志的地下储水池等易塌落空间。
避难场地安全检查
an quan jian cha
所设置的避难场地是否躲开了高耸物体。
避难场地是否紧挨着围墙。
室外避难场地是否空旷、安全。
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    四.检验仪器设备的状态标识仪器设备应有明显的标识表明其“检定/校准”或验收状态,由仪器设备管理员根据检定、校准等的结果粘贴状态标识,状态标识一般分为以下几种a)完好。红色标识,表明仪器设备已经损坏,不能正常使用,需要及时维修。期间核查时核查人员应做好详细记录。

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